同學(xué)好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表只要符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷啦,本月補(bǔ)提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款2萬(wàn),月底結(jié)賬時(shí)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整2萬(wàn),不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù),有個(gè)差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 期末減去期初的差額 在減去利潤(rùn)表的利潤(rùn) 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤(rùn),這個(gè)等式完整沒(méi)問(wèn)題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤(rùn),補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤(rùn)年末減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,是哪里出了問(wèn)題呢?
老師,因2021年少提了固定資產(chǎn)折舊400元,故在2022年補(bǔ)提,做了分錄1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊;2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。2022年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)余額形成差額400,請(qǐng)問(wèn)要如何處理呢
八月份退22年企業(yè)所得稅1.8萬(wàn),做賬借:以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),為嘛報(bào)表沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái),結(jié)果本年凈利潤(rùn)累計(jì)?年初未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配的期末數(shù),正好相差1.8萬(wàn)
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過(guò)商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
不符合啊,怎么調(diào)整?
差額加上以前年度損益調(diào)整不是就符了嗎 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-