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老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500

2020-12-25 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 20:19

可以是的,是的,是的可以,

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可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
同學(xué),你好,是這樣做的,這樣做分錄就可以了
2022-06-06
你好; 你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去; 不然你科目不平; 對(duì)的哈; 你報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額;以前年度損益調(diào)整產(chǎn)生的; 對(duì)的
2024-01-12
你好,對(duì)的,分錄可以這么做的。
2021-06-01
你好,您之前分錄是怎么暫估的
2021-07-02
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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