學(xué)員你好,如果通過研發(fā)支出歸集的,就把資本化金額轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),如果已經(jīng)費用化了可以名義金額入賬,或者不入賬登記備查賬備查
老師,您好,我們公司是自己在開發(fā)一個社交軟件app,請問開發(fā)人員的工資應(yīng)計入什么科目?如果以后軟件開發(fā)好了后,研發(fā)人員的工資計入什么科目?開發(fā)好的軟件是無形資產(chǎn)嗎?如何入賬?
老師,您好,想咨詢下自己申請的專利怎么做會計科目,是計入無形資產(chǎn)嗎?如果計無形資產(chǎn)那金額也沒辦法計量。
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費用 貸:累計攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計攤銷和無形資產(chǎn)兩個科目一個貸一個借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會存在這兩個科目的嗎
老師,您好!請問下公司的研發(fā)費用做賬都己經(jīng)費用化了,但公司是有專利的,后續(xù)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,會計賬務(wù)怎么處理?賬上是沒有無形資產(chǎn),因為全部費用化了,但又有無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
老師您好,我想問下,研發(fā)費用形成專利后,轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),那么每個月的累計攤銷,借方是不是應(yīng)該計入資本化研發(fā)活動的專利權(quán)的攤銷費用,貸方是累計攤銷,那么這個借方科目月么怎么處理,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么