同學(xué)你好,不是的,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目。
發(fā)生無(wú)票費(fèi)用時(shí)就記入了費(fèi)用,當(dāng)年內(nèi)發(fā)票回來(lái)了或是次年匯算清繳前回來(lái)發(fā)票了都可以直接附在后面嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?也可以紅沖掉之前的做一次藍(lán)字分錄,
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用,發(fā)票在2021年收到開(kāi)具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費(fèi)用 借:銷(xiāo)售費(fèi)用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開(kāi)具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
老師您好,我想問(wèn)下如果業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年,但沒(méi)有來(lái)發(fā)票,2022年來(lái)發(fā)票,發(fā)生在匯算清繳之前,2021年計(jì)提分錄借費(fèi)用貸其他應(yīng)付。那來(lái)票以后沖減以前分錄,再重新做在2022年的費(fèi)用分錄是嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師我2021年做的借預(yù)提費(fèi)用 貸其他應(yīng)付 然后我知道大概有多少費(fèi)用發(fā)票回來(lái) 就做了一筆借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸預(yù)提費(fèi)用 發(fā)票2022年(匯算清繳前回來(lái)了)可以直接把發(fā)票塞進(jìn)去嗎
老師好,我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬,沒(méi)有發(fā)票。 平時(shí)分錄:借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸,現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入:管理費(fèi)用——電費(fèi)3075,貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年,分錄:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3075 貸,其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請(qǐng)問(wèn),我需要更正2021年度報(bào)表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計(jì)算?
老師累計(jì)折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來(lái)的年報(bào),看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)了
老師,請(qǐng)問(wèn)公司邀請(qǐng)外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)住宿費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨(dú)立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫(xiě)
老師,24年的費(fèi)用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個(gè)情況是這種,我們與車(chē)主簽訂汽車(chē)租賃合同,車(chē)主個(gè)人自己與加油站拉貨,沒(méi)來(lái)公司開(kāi)票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說(shuō)是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開(kāi)給我們的有普票也有專(zhuān)票 但是目前沒(méi)人報(bào)銷(xiāo),沒(méi)有支出,這個(gè)怎么做賬
如果是想計(jì)提費(fèi)用呢,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
同學(xué)你好,是的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制。
如果是想在2021年計(jì)提費(fèi)用呢
同學(xué)你好,2021年計(jì)提分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)付賬款等科目。
老師,我不明白的是如果提前計(jì)提的這種,跨年后來(lái)發(fā)票紅沖再按實(shí)際金額入賬,那不把費(fèi)用做到2022年了
同學(xué)你好,是的,我說(shuō)的是,跨年的,不做紅沖,直接做借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款等科目。