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我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)了

2025-05-19 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 13:28

你這個(gè)是屬于賬上做錯(cuò)了,需要做紅字分錄沖減。 匯算清繳調(diào)增利潤。

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快賬用戶7459 追問 2025-05-19 13:42

這是24年多估的,現(xiàn)在做24年匯算清繳,紅沖的話,那我25的成本不就有問題了嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 13:43

你好,涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整來替代

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快賬用戶7459 追問 2025-05-19 14:00

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面有這個(gè)科目,這個(gè)怎么處理了

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齊紅老師 解答 2025-05-19 14:04

你好,有這個(gè)科目,你暫估的時(shí)候是怎么做的呢?

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快賬用戶7459 追問 2025-05-19 15:19

借:主營業(yè)務(wù)成本? 100萬 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款100,現(xiàn)在我只收到97萬的成本票,這個(gè)差額不知道怎么處理了

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:20

你好,以后也拿不到剩余的發(fā)票了,是嗎?

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快賬用戶7459 追問 2025-05-19 16:14

是估當(dāng)時(shí)算多了,

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齊紅老師 解答 2025-05-19 16:14

你好,那你做紅字憑證沖減就可以了。

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快賬用戶7459 追問 2025-05-19 17:09

那就影響25年的所得稅,到25年所得稅多交,還有就是財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么填報(bào)了,因?yàn)橛姓{(diào)整事項(xiàng),財(cái)務(wù)報(bào)表也有變動(dòng)了

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齊紅老師 解答 2025-05-19 17:10

你好,涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目?;蛘哂美麧櫡峙湮捶峙淅麧櫩颇?。

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你好!你暫估的時(shí)候如何做的
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匯算清繳之前,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款。暫估和發(fā)票是一樣的情況下,匯算清繳不用調(diào)整。
2024-12-25
你好同學(xué),可以借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款,這樣記錄,然后匯算清繳前可以扣除
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去年你是怎么做賬的呢?
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你好!這個(gè)你如果金額一致,可以直接貼進(jìn)去
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