同學你好,可以填寫負數(shù)的,如果申報不了的話,只能到稅務(wù)局辦稅大廳服務(wù)窗口,進行非正常申報了。
老師,之前預估了未開票收入比如300萬,成本入賬是220萬,現(xiàn)在把所有的數(shù)量都開完了,收入只開了230萬,那申報增值稅里面未開票收入可以把這300萬全部填負數(shù)嗎?成本按照220萬結(jié)轉(zhuǎn)
之前增值稅申報未開票收入1-10月累計308萬 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬 申報增值稅的時候 附表1上可以填列負數(shù)嗎
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,這個沒有統(tǒng)計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負數(shù)
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務(wù)有預警
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
你說的非正常申報 需要提供什么 那非正常申報需要提供什么 正常申報表就可以嗎
同學你好,提供營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,以前月份入賬憑證,申報表。