是的,就是這樣申報的
老師,之前預(yù)估了未開票收入比如300萬,成本入賬是220萬,現(xiàn)在把所有的數(shù)量都開完了,收入只開了230萬,那申報增值稅里面未開票收入可以把這300萬全部填負(fù)數(shù)嗎?成本按照220萬結(jié)轉(zhuǎn)
老師,晚上好,我們公司是園林綠化的是這樣的,我做賬沒用工程結(jié)算和工程毛利,直接把成本記到工程施工里了,到月末再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里。每月預(yù)估收入,做到主營業(yè)務(wù)收入。以前聽過咱們學(xué)堂的課也可以這樣做。現(xiàn)在遇到的問題是我前期都預(yù)估收入了,現(xiàn)在完工了,我開了發(fā)票,合同比以前定的金額又增加了。打比方我以前預(yù)估了5萬,現(xiàn)在開發(fā)票開了7萬,我是把以前預(yù)估的都沖紅再重新做收入?還是用別的方法?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項,次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬,2萬是當(dāng)月發(fā)生,2萬是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個所得稅,怎么處理比較合適呢
比如某貿(mào)易公司采購一批貨物總價100萬,全部對外銷售取得開票收入80萬元,未開票收入70萬元。企業(yè)為了少交增值稅和企業(yè)所得稅,未開票收入并未入賬,如果成本全部結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)就虧本銷售了,于是企業(yè)選擇結(jié)轉(zhuǎn)50萬元成本。這樣的后果是賬面上還有50萬元的存貨,而實際庫里并沒有,長此以往,賬實差距越來越大 老師可以給我講講這個例子嗎?
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時的臨時工的工資是需要錄入個稅系統(tǒng)申報,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購的原材料數(shù)量是以自己的過磅單入庫,還是按對方的,還是說按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫?
貨物出口的流程能大白話說一下嘛?
老師,我公司是縣級一個國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營,研學(xué)是其中一項,運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財務(wù)審計風(fēng)險。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
那這個錄入憑證也可以直接把之前的紅沖了吧?應(yīng)該不會有什么風(fēng)險吧
是的,沒有風(fēng)險的,按照實際業(yè)務(wù)做賬就行了