同學你好 本月應交多少就申請退稅多少
上個月有10萬發(fā)票沒有作廢,多交了增值稅,本月有留底稅額,可以抵繳稅費,那我申請退稅額的時候是把所有留底金額都退了還是本月應交多少就申請退稅多少呢?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應附加稅還可以免交嗎?
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
老師,上月銷項少進項多,沒有交到增值稅, 所以有留底,稅局把留底的金額退回了 怎么出憑證。
請問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅,我想問因為今年有進項稅留底退稅用不用把留底退稅那個減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅的時候還用減掉留底退稅嗎?
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營范圍是啥
FBA 倉是指海外倉嗎?電商怎么會有三個倉庫?我知道的是一個海外倉,一個國內(nèi)倉
停車費發(fā)票大類怎么選