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老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢

2022-04-11 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 11:48

同學(xué)你好 增量留抵退稅已經(jīng)申報退完了嗎

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快賬用戶7383 追問 2022-04-11 11:49

我沒申報,就是我2月份的留底稅額,那3月份申報的時候,我就沒有抵扣進(jìn)項了呀

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:53

沒有進(jìn)項抵扣就不能退稅了 不能都退了

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快賬用戶7383 追問 2022-04-11 11:55

好的,那意思就是說我那留底稅額只能選擇一種,要不選擇退稅,要不選擇在3月抵扣是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-11 12:06

同學(xué)你好 是的 兩個二選一

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快賬用戶7383 追問 2022-04-11 12:07

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-11 12:14

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 增量留抵退稅已經(jīng)申報退完了嗎
2022-04-11
同學(xué)你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
你好!這個你可以寫加大原材料,擴(kuò)招人員購買機(jī)器什么的
2022-04-19
同學(xué)你好 留抵退稅是增值稅 所得稅匯算清繳哦
2022-04-12
你好,附加稅里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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