您好,實際繳納了多少就統(tǒng)計多少
老師,我們是軟件企業(yè),今年1-10月累積軟件產(chǎn)品開票收入500萬,因為一直有留底沒有交過增值稅,11月份打算開票300萬,但是沒有進(jìn)項了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬來退稅嗎。1-10月一直沒有交過增值稅,會影響這個月退稅額嗎
請問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅,我想問因為今年有進(jìn)項稅留底退稅用不用把留底退稅那個減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅的時候還用減掉留底退稅嗎?
老師,我想請問一下,去年1-10月份的增值稅加計抵減未計提,稅務(wù)通知更改今年6月份的增值稅報表,因為稅費已交,導(dǎo)致產(chǎn)生了代退稅的金額,但是我不想申請退稅,是否能再后面月份用抵欠的方式來處理,還是必須要申請退稅呢,有沒有什么風(fēng)險
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
那為什么不把留底退稅這個金額減去呢我們有一個會計啊,就把這個進(jìn)項稅退回的這個進(jìn)來給減去了,我不知道為什么能說說原因嗎?能說出不減的原因嗎?謝謝。
因為這個并不是你實際繳納的增值稅