你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
上個(gè)月有10萬(wàn)發(fā)票沒有作廢,多交了增值稅,本月有留底稅額,可以抵繳稅費(fèi),那我申請(qǐng)退稅額的時(shí)候是把所有留底金額都退了還是本月應(yīng)交多少就申請(qǐng)退稅多少呢?
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,上月銷項(xiàng)少進(jìn)項(xiàng)多,沒有交到增值稅, 所以有留底,稅局把留底的金額退回了 怎么出憑證。
老師,增值稅留底退稅,我們是每個(gè)月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)有留底,但是增值稅報(bào)表沒有留底,他這個(gè)增值稅留底到底指報(bào)稅的還是進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)留底的啊
上個(gè)月有留底稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個(gè)月留底的全部用了,有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬,最終算下來(lái)要交增值稅的
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
擺到這里,后期要怎么處理。
這個(gè)就可以的了,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
就這樣處理,以后都不用管它嗎
就這樣處理,以后都不用管它
好的,謝謝老師。
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?