你好,如果實際發(fā)生可以追加,如果有意增加涉及虛開!稅局會查的!資金流票流還有材料人工各種成本證據(jù)鏈都要完整合法合規(guī)!
老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設(shè)備品種又很多,時間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤開大了,有50%,其實利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實沒有那么大利潤,可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個項目還要繼續(xù),還有6000多萬沒有完成,您說這個月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實際庫存都已經(jīng)出去了,只是沒在發(fā)票上開出去
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開票去甲方結(jié)賬,比如我有個項目1個億,當(dāng)期開1000萬的發(fā)票,我能用1000萬票據(jù)進(jìn)入當(dāng)期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開票金額匹配對應(yīng)的成本入賬,這樣財務(wù)報表收入,成本,稅負(fù)達(dá)到一個平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因為墊資時已經(jīng)收取票據(jù)了。
請教老師,建筑公司,有個100萬左右的項目,9月份就竣工了,10月份出了結(jié)算報告,本月初發(fā)票已開給建設(shè)方,等待建設(shè)方打款中,項目有10多萬的利潤,老板想再開點兒成本發(fā)票,老師,這樣做可以嗎?我這邊有兩個疑問,1是項目已經(jīng)竣工結(jié)算了,現(xiàn)在再追加成本可以嗎?2是再追加的成本發(fā)票很可能涉及到虛開,稅務(wù)局會查到嗎?
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個小項目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費用合計下來是虧損的,但是項目工程款甲方還沒有都付完,預(yù)計到元月份2022年1月底竣工,這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個項目可以盈利50萬左右,但是我們這個項面上剛好一個跨年,明年若是把項目的總價開完再開155萬的發(fā)票(項目總造價200萬,今年已開45萬,這個月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個季度開45萬
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
老師,我是新手,很多不懂的地方,您說如果實際發(fā)生可以追加,我的疑問是,如果是實際發(fā)生,那在工期內(nèi)的時候不就應(yīng)該記賬嗎?因為采購肯定是在工期內(nèi)發(fā)生的,即使沒付款也沒拿到發(fā)票,但是是不是也應(yīng)該預(yù)估成本入賬???現(xiàn)在已經(jīng)竣工結(jié)算了,再追加的成本如何解釋呢?是當(dāng)時漏記了嗎?還是有其他什么合理的理由?
你好,如果在當(dāng)年沒有成本在第二年5月31票匯算清繳補進(jìn)來可以做進(jìn)當(dāng)年成本,如果過了匯算就不能進(jìn)成本了這里注意一下!
到期追加的可以進(jìn)行合同協(xié)議增加就可以了!
按實際竣工驗收也是可以的,注意時間點!