你好,需要把之前確認(rèn)的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄?
由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時確認(rèn)收入并做無票收入申報,后期開具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會計分錄是什么
老師,一般納稅人銷售手機的,前面客戶沒有要求開發(fā)票,公司已確認(rèn)未開發(fā)票收入并入賬,但兩個月后客戶要求補開發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開票,如果報無票收入了,后面對方又要求開票了,怎么做賬啊?報稅的時候該怎么處理呢?
前面已經(jīng)確認(rèn)無票收入,后面又需要開票,怎么進(jìn)行會計處理!
A公司賣給B公司貨物, 1、A公司之前確認(rèn)了收入,后面開發(fā)票又做了一次收入,已跨年度,這怎么處理呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
無票收入,已經(jīng)交了增值稅,這次的增值稅申報怎么處理!?
你好,增值稅申報的時候:無票收入做負(fù)數(shù)處理,開具發(fā)票收入做正數(shù)處理
哦!,好的,我知道了!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。