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由于客戶沒(méi)錢(qián)結(jié)款就要求有錢(qián)再開(kāi)具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時(shí)確認(rèn)收入并做無(wú)票收入申報(bào),后期開(kāi)具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是什么

2020-10-13 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 08:55

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2020-10-13 08:56

如果有差異呢

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齊紅老師 解答 2020-10-13 08:58

第一個(gè)紅沖無(wú)票收入 第二個(gè)是發(fā)票的 有差異最后余額體現(xiàn)

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2020-10-13 09:10

第一個(gè)負(fù)數(shù)是按當(dāng)時(shí)暫估的數(shù),第二個(gè)是實(shí)際開(kāi)發(fā)票的數(shù),對(duì)嗎?差額是以什么會(huì)計(jì)分錄處理呢

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:33

是的 本來(lái)10 開(kāi)發(fā)票11 借應(yīng)收賬款-10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 2020-10-13 08:55 這不就是差額 差額又不做分錄

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2020-10-13
您好 把無(wú)票收入的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫(xiě)藍(lán)字分錄
2020-10-21
你好,紅沖你的無(wú)票收入,在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后再開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
2022-07-01
您好,是的,您的思路是對(duì)的,只有這樣才能消化掉賬面庫(kù)存。
2021-04-16
同學(xué)你好, 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(小規(guī)模) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(一般納稅人) 沖賬的會(huì)計(jì)分錄是反過(guò)來(lái)。
2020-12-28
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