借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
由于客戶沒(méi)錢(qián)結(jié)款就要求有錢(qián)再開(kāi)具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時(shí)確認(rèn)收入并做無(wú)票收入申報(bào),后期開(kāi)具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是什么
老師您好,咨詢一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢(qián),確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開(kāi)具發(fā)票收一次增值。
一套帳,目前是以發(fā)票確認(rèn)收入。但是這樣做,感覺(jué)收入及毛利都不真實(shí)。成本每月按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入是以發(fā)票確認(rèn)收入。 例如每月有維保服務(wù)30萬(wàn),按權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該每月確認(rèn)30。但按發(fā)票確認(rèn)的話,有些客戶需要提前把一個(gè)季度的發(fā)票給開(kāi)了10,有些客戶又不是每月發(fā)票,就是每月收入不穩(wěn)定不真實(shí)。但最終所有客戶都是會(huì)開(kāi)票。這種情況應(yīng)該怎么確認(rèn)收入比較好,對(duì)成本毛利比較合理?因?yàn)橐惨龊笃诜治?/p>
老師,早!我上月申報(bào)了一筆無(wú)票收入5600元,原來(lái)是這么做的兩張憑證: 1張- 借應(yīng)收賬款5600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5544.55 未交增值稅 55.45 2張- 借現(xiàn)金 5600 貸應(yīng)收賬款 5600 過(guò)了兩個(gè)月,客戶要求開(kāi)票,但我之前已經(jīng)按無(wú)票收入確認(rèn)收入了,這個(gè)月開(kāi)票后應(yīng)該怎么做憑證分錄沖掉原來(lái)原來(lái)的收入,再按發(fā)票重新做確認(rèn)收入呢
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。2022.8-2024.5月,都有開(kāi)票,并且已經(jīng)確認(rèn)收入。但一直沒(méi)收到回款,其中2022-2023年度應(yīng)收賬款80000元,2024年1-5月應(yīng)收賬款30000元。領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)清和對(duì)方的經(jīng)濟(jì)往來(lái),協(xié)商后,之前2022.8-2024.5開(kāi)具的發(fā)票,對(duì)方都不承認(rèn),壞賬了。協(xié)商結(jié)果是重新開(kāi)具一張發(fā)票2022.8-2024.5月40000元(價(jià)格降低了),根據(jù)重新開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行回款。已確認(rèn)收到回款40000元。至此 結(jié)束和對(duì)方的賬務(wù)。想問(wèn),壞賬怎么調(diào)呢?會(huì)計(jì)分錄是?它對(duì)以前年度損益的影響又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?已知以前年度確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
老師,這是別人給開(kāi)的發(fā)票,我們?cè)谝?個(gè)點(diǎn)把金額返還給對(duì)方,怎么計(jì)算
收到穩(wěn)崗返還的錢(qián)怎么做賬
老師,每個(gè)月做費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要區(qū)分是否認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動(dòng)免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭(zhēng)議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來(lái)50萬(wàn),我這怎么做賬
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機(jī)按照幾年折舊
25年的工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間填2023年6月30號(hào)嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過(guò)2032年填哪個(gè)日期?
如果有差異呢
第一個(gè)紅沖無(wú)票收入 第二個(gè)是發(fā)票的 有差異最后余額體現(xiàn)
第一個(gè)負(fù)數(shù)是按當(dāng)時(shí)暫估的數(shù),第二個(gè)是實(shí)際開(kāi)發(fā)票的數(shù),對(duì)嗎?差額是以什么會(huì)計(jì)分錄處理呢
是的 本來(lái)10 開(kāi)發(fā)票11 借應(yīng)收賬款-10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 2020-10-13 08:55 這不就是差額 差額又不做分錄