你好 紅沖無票收入,再按發(fā)票記收入?
A公司賣給B公司貨物, 1、A公司之前確認了收入,后面開發(fā)票又做了一次收入,已跨年度,這怎么處理呢?
老師,A,B,C三個公司,A公司賣貨給B,B賣給C,但是A在賣貨給B時,因為A讓利潤給B,在給B開票時,其中一個開了5個,但是B給C開票時,開的是50,同時A把貨直接發(fā)給了C,C收到的是50個,這種情況B應(yīng)該怎么處理呢?我們*就是B公司
老師,A,B,C三個公司,A公司賣貨給B,B賣給C,但是A在賣貨給B時,因為A讓利潤給B,在給B開票時,其中一個開了5個,但是B給C開票時,開的是50,同時A把貨直接發(fā)給了C,C收到的是50個,這種情況B應(yīng)該怎么處理呢?我們*就是B公司
老師好,我們這邊有一個供應(yīng)商以前給我們用他的A 公司開了5000發(fā)票,后來說A 公司注銷了,又用B 公司開了發(fā)票我們,由于后面又買了5000的貨,于是他用B 公司又開了10000的發(fā)票。請問這個怎么處理入賬呢?
在電商平臺的甲店鋪,主體從a公司變到了b公司,變更之前a公司的,收入,需要a公司開給電商平臺,A公司在確認收入,但因主體變更,電商平臺系統(tǒng)上只能b公司開發(fā)票給電商平臺;那這種情況可不可以b公司開發(fā)票給電商平臺?A公司開發(fā)票給b公司,A公司在確認收入,稅法依據(jù)告訴一下
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
那已經(jīng)申報了了,會有什么影響嗎?
不影響以前的申報。
相當(dāng)于重復(fù)確認了收入,多交了稅款
不是把收入紅沖了嗎?咋會多教呢?你沒有看上面的回復(fù)嗎?
可能我說的不太清楚 就是沒有紅沖,然后又做了一次收入,相當(dāng)于一筆業(yè)務(wù)做了兩次收入,而且已經(jīng)申報了,后面才發(fā)現(xiàn)做重復(fù)了
那就把前面沒有發(fā)票的那筆分錄紅沖。。再做一筆負數(shù)收入就對了。
并且是去年做的收入,今年才發(fā)現(xiàn)的錯誤
現(xiàn)在紅沖完全可以沒有問題。