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老師,我的應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面有余額結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄?

2021-11-10 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 18:29

如果你認(rèn)證了,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2021-11-10 18:30

老師,我沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣落了兩張,我給記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 18:30

那這個(gè)你就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。等你認(rèn)證了就按照我那個(gè)分錄做就可以了。

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快賬用戶3687 追問(wèn) 2021-11-10 18:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 18:39

不客氣,努力的小天使,記得給五星好評(píng)哦。

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如果你認(rèn)證了,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 這步不對(duì)的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-11
您好,是的,認(rèn)證的分錄是對(duì)的,銷項(xiàng)稅額為啥要轉(zhuǎn)出???
2022-05-05
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
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