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上個月做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),這個月進(jìn)項認(rèn)證并做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?

2023-12-26 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-26 15:19

你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶5110 追問 2023-12-26 15:20

其他費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:21

你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?? 其他費(fèi)用,這樣太籠統(tǒng),不夠具體,根本無法判斷入賬科目的

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快賬用戶5110 追問 2023-12-26 15:24

招待費(fèi)的運(yùn)費(fèi),

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:26

你好 這個月進(jìn)項認(rèn)證并,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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