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這7個(gè)小題應(yīng)該怎么寫,需要計(jì)算過程

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2021-11-08 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 11:36

借固定資產(chǎn)-A550%2B10=560 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))72 貸銀行存存款560%2B72=632

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:36

? 借管理費(fèi)用(560-20)/(10*12)=4.5 貸累計(jì)折舊

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:39

借在建工程-B600%2B2=602 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))78 貸銀行存存款602%2B78=680 ?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:39

借在建工程-B 2 貸銀行存款2

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:39

借在建工程-B 1 貸應(yīng)付職工薪酬?1

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:39

借固定資產(chǎn)-B 貸在建工程-B602%2B2%2B1=605

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:39

借生產(chǎn)成本 貸累計(jì)折舊(605-5)/50*0.07=0.84

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借固定資產(chǎn)-A550%2B10=560 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))72 貸銀行存存款560%2B72=632
2021-11-08
您好 借:在途物資 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸;銀行存款 113000 借:在途物資 180000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 23400 貸:應(yīng)付票據(jù) 180000%2B23400=203400 借:應(yīng)付賬款 20000%2B40000=60000 貸:銀行存款 60000 借:在途物資-A 6000*2000/(2000%2B3000)=2400 借:在途物資-B 6000*3000/(2000%2B3000)=3600 貸:銀行存款 6000?
2023-04-05
您好,計(jì)算過程如下 甲產(chǎn)品的單位邊際貢獻(xiàn)=(100000-60000)/10000=4 稅前利潤=100000-60000-25000=15000
2021-11-11
你和剛才有個(gè)同學(xué)問了同樣的問題
2021-12-29
因?yàn)檫@道題里說的是商業(yè)折扣,所以要以折扣后的金額入賬
2021-12-15
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