您好 借:在途物資 100000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000 貸;銀行存款 113000 借:在途物資 180000 借:應交稅費-應增值稅-進項稅額 23400 貸:應付票據(jù) 180000%2B23400=203400 借:應付賬款 20000%2B40000=60000 貸:銀行存款 60000 借:在途物資-A 6000*2000/(2000%2B3000)=2400 借:在途物資-B 6000*3000/(2000%2B3000)=3600 貸:銀行存款 6000?
這7個小題應該怎么寫,需要計算過程
這一道題應該怎么寫,需要計算過程
這幾題應該怎么寫,計算過程也需要
老師,這幾個計算題應該怎么處理,請依次作答并寫出計算過程急需謝謝
老師,這幾個計算題應該怎么寫,麻煩老師寫一下解題過程謝謝
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
借:原材料-A? 102400 借:原材料-B 183600 貸:在途物資-A 100000%2B2400=102400 貸:在途物資-B 180000%2B3600=183600 借:原材料-A 1000*52=52000 借:原材料-B 2000*60=120000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22360 貸:應付賬款? 172000%2B22360=194360 借:原材料 50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6500 貸:預付賬款? 20000 貸:銀行存款 50000%2B6500-20000=36500 借:原材料? 300000%2B6000=306000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:應付賬款 306000%2B39000=345000