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                                    您好老師,請問我上個月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項(xiàng)6400多,這個月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費(fèi)用,在申報表抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報是手工填寫嗎,應(yīng)該填在進(jìn)項(xiàng)稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本年度要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報表2的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中,填報那一欄合適,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
 
                老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費(fèi)稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額征收消費(fèi)稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當(dāng)時出廠并銷售時已經(jīng)按照銷售額2萬*10%交過消費(fèi)稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費(fèi)稅嗎?而已經(jīng)交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費(fèi)稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計算時第二步當(dāng)期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權(quán)————每一個產(chǎn)品進(jìn)出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務(wù)收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結(jié)轉(zhuǎn)———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結(jié)轉(zhuǎn)方法,并且列舉幾個對應(yīng)行業(yè)?。ú恢?,您先忙!)
湖南長沙。社保醫(yī)保怎么增加員工和減少員工。流程怎么做。測算是什么?
老師,根據(jù)銀行回單記賬,借方是財務(wù)費(fèi)用,貸方是銀行存款。但到了第二年匯算清繳前,收到銀行開的上年利息發(fā)票時,又借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款。這樣銀行存款是不是重復(fù)了呢?


那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進(jìn)項(xiàng)全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務(wù)局。
老師好,請問我可以在電子稅務(wù)局查詢我上期的申報表嗎,就是銷項(xiàng)稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進(jìn)項(xiàng)10188.68,銷項(xiàng)9089.38,但是填寫進(jìn)項(xiàng)的時候我填的數(shù)和銷項(xiàng)一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報表在電子稅務(wù)局申報查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進(jìn)項(xiàng)我沒有填寫進(jìn)去,怎么辦
就是因?yàn)槟懔舻值倪M(jìn)項(xiàng)沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務(wù)局處理吧!