留底稅額是報(bào)表自動帶出的。
您好老師,請問我上個月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報(bào)表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項(xiàng)6400多,這個月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報(bào)表是這兩個數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,我第一次購買的金稅盤費(fèi)用,在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該填在哪一欄。謝謝。
老師您好,請問一下我上期的留抵稅這是申報(bào)是手工填寫嗎,應(yīng)該填在進(jìn)項(xiàng)稅的那一欄謝謝老師
老師好,麻煩問一下,上年度在酒店買的送客戶的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本年度要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在納稅申報(bào)表2的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中,填報(bào)那一欄合適,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形,謝謝
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭拢瑢Π?老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請問財(cái)務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
那我的沒能自動帶出來是怎么回事呢
是哪里沒對嗎
。上期進(jìn)項(xiàng)全部填寫附表了嗎?
填了,填在其他欄,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票
都填寫了,沒有帶出來找一下你稅務(wù)局。
老師好,請問我可以在電子稅務(wù)局查詢我上期的申報(bào)表嗎,就是銷項(xiàng)稅的那個表可以查詢嗎
老師我看到了,我上期的進(jìn)項(xiàng)10188.68,銷項(xiàng)9089.38,但是填寫進(jìn)項(xiàng)的時候我填的數(shù)和銷項(xiàng)一樣,就是有1099.3沒填上去所以就沒得,這種怎么處理才好呢
上一期的。上一期的申報(bào)表在電子稅務(wù)局申報(bào)查詢里可以查看。
已經(jīng)看到了,但是現(xiàn)在的問題是上期多的進(jìn)項(xiàng)我沒有填寫進(jìn)去,怎么辦
就是因?yàn)槟懔舻值倪M(jìn)項(xiàng)沒有填寫附表二,所以才沒有帶出來,你這情況找一下稅務(wù)局處理吧!