您好 專票填稅務(wù)代開(kāi)欄次 普通發(fā)票填稅控器具欄次
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請(qǐng)問(wèn)老師,在我填寫增值稅申報(bào)表是這兩個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開(kāi)了專票普票電子發(fā)票,有5個(gè)點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn),要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù),謝謝
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。只開(kāi)具了500000元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表填寫在哪一行?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)7-9月增值稅,因?yàn)殚_(kāi)具紅字發(fā)票,7-9合計(jì)增值稅銷售額是-1300,這個(gè)如何填寫增值稅申報(bào)呢,填寫在哪一行,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3%,開(kāi)了16萬(wàn)專票,我填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
老師匯算清繳有退稅,提交報(bào)表時(shí)勾先暫不申請(qǐng)退稅請(qǐng)問(wèn)以后還能退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)“廣東省社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)”入賬后是否要會(huì)納稅調(diào)增?
6500購(gòu)買的空調(diào),是做固定資產(chǎn)還是做低值易耗品科目呀?
老師這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)任務(wù)信息,這個(gè)怎么查,并反饋稅務(wù)局
老師,24年建的廠房已依據(jù)拿回的發(fā)票入賬并做建成廠房后進(jìn)行折舊了,25年又拿了一些相關(guān)建廠房的發(fā)票回來(lái),25年的票據(jù)怎么入賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表數(shù)據(jù)默認(rèn)改不了,可以選擇不分配分公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司收到建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)能抵扣成本嗎
你好老師,我們公司賣了一輛車,算是營(yíng)業(yè)外收入吧,這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫?
老師,工商年報(bào),企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,我在填寫的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入填寫0可以嗎?但是他提示會(huì)對(duì)征信有影響
老師你好,有一家供應(yīng)商開(kāi)票中有一行價(jià)格弄錯(cuò)了,然后直接開(kāi)下一行負(fù)數(shù)價(jià)格,但是直接開(kāi)一行有項(xiàng)目名稱,但是沒(méi)有規(guī)格型號(hào),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)發(fā)票能用么?急急
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老師:我的季報(bào)普通發(fā)票也是填寫在稅控欄嗎?
季報(bào)普通發(fā)票也是填寫在稅控欄 (第三欄)
老師:我的普通發(fā)票未達(dá)到起征點(diǎn)也是填寫在稅控欄,而不是填寫在其他免稅銷售額的那一欄嗎?謝謝
季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)了 普通發(fā)票不免增值稅了