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老師,我剛來這家企業(yè),建筑業(yè),9月份開出普通發(fā)票了,沒申報(bào),還有些進(jìn)項(xiàng)留抵了,申報(bào)增值稅居然能成功,不太理解。我現(xiàn)在直接把9月份增值稅報(bào)表重新更正申報(bào)就可以嗎?

2021-11-06 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 14:39

學(xué)員你好,可以到大廳更正申報(bào)的

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學(xué)員你好,可以到大廳更正申報(bào)的
2021-11-06
您好,意思是高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填表嗎
2024-01-04
其實(shí)你沒有不要重新申報(bào),直接在本月申報(bào)的時候調(diào)整一筆,就是把這個數(shù)補(bǔ)上去。保證全年數(shù)據(jù)沒錯就可以了
2022-01-03
納稅義務(wù)是不是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了?如果是的話有風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-10
同學(xué)你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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