還是要勾選的哈,和實(shí)際相符才行
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因?yàn)橐郧霸路莸某隹诎l(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報,因?yàn)檫@些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
老師好,我們是生產(chǎn)免抵退稅企業(yè),9月份出口了一批外購的塑料袋,塑料袋的進(jìn)項稅額4258.83已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,9月份開具了塑料袋的出口發(fā)票,稅率0,稅額0,金額70230(出口開票總金額3909695.13,稅額0),9月份開具了內(nèi)銷發(fā)票,金額500000,稅額65000, 現(xiàn)要將外購的塑料袋做免稅及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報表要怎么填寫?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內(nèi)申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內(nèi)進(jìn)行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
請解答下A選項,不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復(fù)審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進(jìn)票是幾個點(diǎn)的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報個稅的時候怎么填寫
那么生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退申報明細(xì)表我要錄入報關(guān)單信息嗎?還是等收匯可以退稅了再在這里錄入呢?
要填寫,報關(guān)信息要和申報的收入一致
好的,謝謝老師
嗯嗯,你可以多看看系統(tǒng)的邏輯關(guān)系,多熟悉熟悉,很多都有勾稽關(guān)系