看是什么情況導(dǎo)致的差額,如果是因?yàn)閰R率差,做匯兌損益
外貿(mào)企業(yè)。計(jì)提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請(qǐng)問(wèn)差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—出口銷(xiāo)售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
出口合同的金額與從分行到單位基本戶(hù)實(shí)際收到的外匯金額有個(gè)手續(xù)費(fèi)的差額,這部分怎么記賬呢?(沒(méi)有回單的)報(bào)稅按照哪個(gè)算收入呢?
出口業(yè)務(wù),應(yīng)收的金額和實(shí)際收到外匯的金額有差,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對(duì)方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
進(jìn)出口工業(yè)企業(yè),收到結(jié)售匯金額比記賬時(shí)的金額小了,遇到這種匯率差額怎么賬賬務(wù)處理?
老師,合伙 人借款12萬(wàn)年底不還要交24000元個(gè)稅,通過(guò)什么方法怎么交呢
老師,一般發(fā)票的開(kāi)票人是誰(shuí)?發(fā)票專(zhuān)用章一般誰(shuí)來(lái)蓋?
公司從個(gè)人手上收購(gòu)二手商品,然后又賣(mài)出去,怎么繳納增值稅?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,工資表,那個(gè)月份,是實(shí)際發(fā)生工資的月份,還是算工資的月份,比如2023.1月份發(fā)11月份的工資,那做工資表的時(shí)候,抬頭是不是寫(xiě)12月份,因?yàn)槭?2月份開(kāi)始算的,只是發(fā)在1月初發(fā),
村委會(huì)需要記賬報(bào)稅嗎
老師好,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣的情況下 銷(xiāo)售方可以直接開(kāi)紅字嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)有企業(yè)一般購(gòu)買(mǎi)多少錢(qián)以上的東西需要三方詢(xún)價(jià)?
您好,請(qǐng)問(wèn)淘寶上售賣(mài)東西,買(mǎi)家要求開(kāi)專(zhuān)票,專(zhuān)票是企業(yè)開(kāi)的,錢(qián)是在淘寶上收入的!開(kāi)票的企業(yè)沒(méi)有收入,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,小規(guī)模開(kāi) 3% 發(fā)票超了 30w 的,按多少稅率交稅1%還是3%
老師出口退稅聯(lián)是根據(jù)報(bào)關(guān)單生成的嗎
不是匯率差,有可能是銀行間的手續(xù)費(fèi),比如說(shuō)報(bào)關(guān)單上美元總價(jià)是$2300,但實(shí)際銀行收匯通知金額是$2280,就會(huì)有$20美元的差額!
如果是銀行收的手續(xù)費(fèi) 差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
但是這個(gè)差額并沒(méi)有單據(jù)來(lái)提現(xiàn)?。?
不是有銀行水單嗎?
而且也可以要求銀行開(kāi)具發(fā)票,收取手續(xù)費(fèi)的發(fā)票
沒(méi)有,銀行實(shí)際收匯通知是$2280,
可以要去銀行開(kāi)具發(fā)票
這個(gè)不是開(kāi)不開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題,國(guó)外客戶(hù)實(shí)際付款是$2300,但是到我方銀行實(shí)際收匯是$2280,這個(gè)中間差額$20,要怎么處理,我收入確認(rèn)了$2300;應(yīng)收之是$2300;
借:銀行存款2280,財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)20 ,貸:應(yīng)收賬款2300
收入確認(rèn),借:應(yīng)收賬款2300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入