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進出口工業(yè)企業(yè),收到結(jié)售匯金額比記賬時的金額小了,遇到這種匯率差額怎么賬賬務(wù)處理?

2023-04-06 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 11:59

借銀行存款、 財務(wù)費用、匯兌損失, 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 12:53

我是才接手的一家進出口公司,前任會計應(yīng)收賬款都沒有設(shè)置明細,我現(xiàn)在按規(guī)范的做,后面都接了客戶公司名稱,本月手上的出口產(chǎn)品票據(jù)和本月收到的結(jié)匯金額不一致,所以我在在做確認收入借應(yīng)收賬款的時候是這樣做的 您看我這個思路對不對? 1.出口產(chǎn)品(銷售明細) 借:應(yīng)收賬款(外幣)—cc 貸:主營業(yè)務(wù)收入—出口收入 2.收到出口貨款(外匯水單) 借:銀行存款(外幣) 貸:應(yīng)收賬款(外幣)—cc 3.結(jié)匯(結(jié)售匯水單) 借:銀行存款(人民幣) 財務(wù)費用—匯兌損失(負數(shù)) 財務(wù)費用—匯兌收益(正數(shù)) 貸:銀行存款(外幣) 您看遇到匯率差額的時候,我把結(jié)匯賬務(wù)處理和匯率差額的賬務(wù)處理放在一起做,這個思路對不對?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:59

你好可以的 可以的 可以

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 13:09

我按三個步驟做的,不知道這個思路對不對???匯率差額我沒有單獨像你這樣做:借:銀行存款 財務(wù)費用—匯兌損失 貸:應(yīng)收賬款 我按上面三步驟做的,其中匯兌損失我在做結(jié)匯的時候,把兩個銀行比對差額做的,有錯嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:10

你好,沒有問題的,只要是余額正確的,你這上面里面肯定是對的。

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 13:21

匯率差額是正數(shù)時寫匯兌收益,負數(shù)寫匯兌損失,是這樣嗎? 匯率差額我理解為:實際結(jié)匯的-按當月1日匯率記賬的收入 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:22

對的,是的,是這么做的 你月末調(diào)會嗎?你月末調(diào)整的和實際收到的差異。

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 13:25

沒有月末調(diào)匯,月末調(diào)匯需要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:29

銀行存款余額100匯率6 月末匯率7 借銀行存款,借財務(wù)費用-100

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 13:37

公司這邊給我的就是外匯水單和結(jié)售匯水單,我都是按拿回來的銀行回單上的匯率來做的匯率差額,月末沒有再單獨做調(diào)匯,不知道這樣對不對?還需要月末再調(diào)匯嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:40

不對的,正常的月末應(yīng)該有。

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 13:50

1.出口產(chǎn)品( $176737.80*6.9475=1227885.87) 借:應(yīng)收賬款(外幣)—X公司1227885.87 貸:主營業(yè)務(wù)收入—出口收入1227885.87 2.收到出口款項(收匯水單)記賬匯率1月3日6.9475 借:銀行存款(外幣)—建行33974.25 貸:應(yīng)收賬款(外幣)—A公司33974.25 3.建行結(jié)匯(結(jié)售匯水單) 借:銀行存款(人民幣)—建行33599.77 借:財務(wù)費用—匯兌損失374.48 貸:銀行存款(外幣)—建行33974.25(我是根據(jù)手上的票據(jù)做的,您看看月末還需要怎么調(diào)匯?請指導)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:53

那用月底的匯率和你出口的那個匯率對比不就行了 匯率月底6.9 借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款176737.8乘以0.0475

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 14:06

收匯水單,結(jié)售匯水單規(guī)范做賬務(wù)處理的時候是不是一個公司對應(yīng)一個公司做一筆?前任會計都是幾個公司匯總一張憑證上做的,而且應(yīng)收賬款沒有設(shè)置公司名稱,我接手后收到的收款沒法和應(yīng)收賬款比對,因為沒有收款公司名稱,所以我現(xiàn)在在做收匯結(jié)匯的時候只能重新設(shè)置公司名稱,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款匯兌損益也不知道哪筆收款對應(yīng)應(yīng)收,你說怎么搞?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:09

是的,應(yīng)該對應(yīng)的分別做。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:09

那你看一下現(xiàn)在余額對不對,之前的先不要管了。

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 14:19

我現(xiàn)在只能這樣規(guī)范的一筆對應(yīng)一筆做,外匯收款和結(jié)匯的金額有銀行回單我都是一筆對應(yīng)一筆做,匯率差額肯定不會算錯的。所以月末結(jié)匯,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款匯兌損益我目前不知道怎么做?因為之前做的沒法對上,您說我應(yīng)該怎么做月末結(jié)匯呢?還有匯率差額月末我都已經(jīng)和結(jié)匯一起做了,這樣還需要單獨做一筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款匯兌損益的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:23

是損失還是收益損失,借財務(wù)費用貸應(yīng)收賬款 這個懂吧,如果是收益的話,做相反的。

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快賬用戶3538 追問 2023-04-06 14:32

我做結(jié)匯的時候同時做了一筆匯率差額的分錄,借:銀行存款—人民幣 借:財務(wù)費用—匯兌損失 貸:銀行存款—外幣 針對這筆業(yè)務(wù),月末我還需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款匯兌損益的分錄是這個意思嗎?不管本月確認收入的時候應(yīng)收賬款公司名稱是否對應(yīng),都需做月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款: 借:財務(wù)費用—匯兌損失 貸:應(yīng)收賬款(外幣)—A公司

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:35

對的,是的,是這么做,是這么理解,只要有余額的都需要。

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借銀行存款、 財務(wù)費用、匯兌損失, 貸應(yīng)收賬款
2023-04-06
您好,分錄正確的,財務(wù)費用是費用科目,有收益時是用負數(shù)表示在借方 財務(wù)費用借方負是收益,比如季度收到的利息, 財務(wù)費用借方正是費用,比如每月發(fā)生的手續(xù)費,
2023-12-27
學員朋友您好,按報關(guān)單上的日期匯率。開票確認收入
2023-07-07
您好 通過財務(wù)費用-匯兌損益科目調(diào)整
2021-03-26
遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是確定匯價在前而實際外匯收支發(fā)生在后的結(jié)售匯業(yè)務(wù)(即期結(jié)售匯中兩者是同時發(fā)生的)。
2022-11-15
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