應該貸方是營業(yè)外收入,把那個20改成營業(yè)外收入。l

老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調回呢?
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應付賬款80; 2、付款時應付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應付賬款1080(含稅費80,是給供應商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借主營業(yè)務成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
我們是小規(guī)模專升本教育培訓機構 學員有些是分期付,比如培訓費100,先付80,后期考過付20元 收到80元培訓費時 借銀行存款 80 貸預收賬款80 按月確認收入 借預收賬款80 應收賬款20 貸主營業(yè)務收入100 嗎?老師
對方發(fā)票給我開多時候我們這樣做賬可以嗎? 1-借管理費用100 貸應付賬款80 營業(yè)外支出20 2-付款時 借應付賬款80 貸銀行存款80
請問老師,入庫金額100元,扣款20元,實際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫存商品100 貸:應付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應付賬款 20 貸:庫存商品 20,
老師,如果我去年打印機的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調整,那我要寫的分錄就是: 借:進項稅,貸:管理費 再借:管理費,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個項目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個房產,現(xiàn)在想賣給個人,合同房價是30萬,現(xiàn)在稅務評估是65萬,老師,我公司給個人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務收入是生產,借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財務費用還是其他業(yè)務收入?
老師,員工預支3個月工資15000,那么申報個人所得稅時候,我可以每個月按5000申報嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農村社區(qū)居委會投資的一家農業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應其他應收款,還是其他應付款
我們承包的公司結算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅