應(yīng)該貸方是營業(yè)外收入,把那個20改成營業(yè)外收入。l
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計(jì)提時多計(jì)提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費(fèi)80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計(jì)80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計(jì)提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費(fèi)80,是給供應(yīng)商開票的稅點(diǎn),不計(jì)增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費(fèi) 借營業(yè)外支出--稅費(fèi)80、貸銀行存款80
我們是小規(guī)模專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 學(xué)員有些是分期付,比如培訓(xùn)費(fèi)100,先付80,后期考過付20元 收到80元培訓(xùn)費(fèi)時 借銀行存款 80 貸預(yù)收賬款80 按月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款80 應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入100 嗎?老師
對方發(fā)票給我開多時候我們這樣做賬可以嗎? 1-借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付賬款80 營業(yè)外支出20 2-付款時 借應(yīng)付賬款80 貸銀行存款80
請問老師,入庫金額100元,扣款20元,實(shí)際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫存商品 20,
中級 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老手有財(cái)務(wù)分析報告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點(diǎn),然后他收取我15個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款