同學(xué)你好 這樣做就可以的
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 現(xiàn)在學(xué)員報(bào)名培訓(xùn),只付了80%的費(fèi)用。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。20%我應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 目前學(xué)員報(bào)名,只付了80%的培訓(xùn)費(fèi)。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。 80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。 20%我現(xiàn)在應(yīng)該掛什么科目呢?
我們是小規(guī)模專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 學(xué)員有些是分期付,比如培訓(xùn)費(fèi)100,先付80,后期考過付20元 收到80元培訓(xùn)費(fèi)時(shí) 借銀行存款 80 貸預(yù)收賬款80 按月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款80 應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入100 嗎?老師
老師。我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)員付的款,我是按服務(wù)期,分期確認(rèn)收入的,比如6月份的,10個學(xué)員報(bào)名,每個人金額是8000,服務(wù)期是16個月。收款時(shí)我借銀行存款80000,貸預(yù)收賬款80000 我確認(rèn)6月份收入時(shí)候 借預(yù)收賬款5000 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額(是怎么計(jì)算?。? 貸主營業(yè)務(wù)收入金額又是多少???
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后按月確認(rèn)收入得 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8712.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
增值稅呢?
在主營業(yè)務(wù)收入下面做
金額怎么確認(rèn)呢?
借應(yīng)收 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
我是說這個銷項(xiàng)稅的金額怎么確認(rèn)呢?我們是小規(guī)模,又30萬免稅的呀?也要在會計(jì)憑證里做出來嗎
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅) 然后再計(jì)入營業(yè)外收入就行了
借應(yīng)收20 借預(yù)收80 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅) 那這個減免稅的金額按照什么確認(rèn)呀?應(yīng)該是多少呀,老師
就是100除以(1%2B3%)*3% 這樣計(jì)算的哦
3%是要去稅局核定還是怎么的?我們是新公司,7月才成立的,上個月才開始有的收入
是小規(guī)模還是一般納稅人呢
就是小規(guī)模
那就是3%,或者是1%的哦
我看電子稅務(wù)局里有個6%,不知道是什么,我應(yīng)該去哪兒確認(rèn)這個到底是多少啊
6%是一般納稅人,不是小規(guī)模
老師,麻煩你看下。這是我在電子稅務(wù)局查到的。我第一次做賬,還不是很了解這些應(yīng)該怎么處理
你是一般納稅人的哦
是小規(guī)模呀,老師。
你看你的增值稅稅率是6%。你問問你們稅局哦