您好,這個(gè)是可以的哈,可以
老師好,客戶貨款100元,收到后返回20元,前面談好的回扣,借銀行存款100,貸應(yīng)收賬款100。借其它應(yīng)付款20,貸銀行存款20,是這樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,入庫(kù)金額100元,扣款20元,實(shí)際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫(kù)存商品 20,
老師,購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品回來(lái),已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師上月多付供應(yīng)商20萬(wàn) 本月貨款30萬(wàn),把上月20元抵扣,還有10萬(wàn)沒(méi)有付 上月是借:應(yīng)付賬款20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn) 本月是借庫(kù)存商品30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款30萬(wàn) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 下面這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
暫估入賬,購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品100萬(wàn)無(wú)票,已經(jīng)入庫(kù) 借 庫(kù)存商品-暫估100 貸 應(yīng)付賬款-100 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估100 貸 庫(kù)存商品-暫估100 下個(gè)月 對(duì)方開(kāi)票20萬(wàn)且給對(duì)方付款, 我需要沖銷(xiāo)之前的暫估20萬(wàn)對(duì)吧,80萬(wàn)繼續(xù)暫估
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心
老師再看一下,是不是應(yīng)該這樣 我實(shí)際只支付了80 借:應(yīng)付賬款80 貸:銀行存款 80 借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫(kù)存商品 20,
沒(méi)有從銀行存款一開(kāi)始支付100嗎?
沒(méi)有 銀行只支付80出去
那你就按照支付銀行存款80.剩下20沖庫(kù)存商品的了
那就是這樣是嗎?借:應(yīng)付賬款80 貸:銀行存款 80 借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫(kù)存商品 20,
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
謝謝老師
沒(méi)事的,這三個(gè)分錄就行