無需全額沖紅,僅開 5 萬(wàn)差額紅字發(fā)票即可;多繳稅款一般不直接退稅,可抵減后續(xù)應(yīng)繳增值稅。

老師好:今年廠家給我們核算返利80萬(wàn)元,是在6月份直接開具了紅字發(fā)票沖紅了,我已經(jīng)做了賬。但是不知道怎么沖減成本?返了80萬(wàn)的返利是不是等同于我們的利潤(rùn)應(yīng)該增加了80萬(wàn)?那我接下來成本這款如何做賬?(目前利潤(rùn)表里并沒有體現(xiàn)出這80萬(wàn))謝謝老師。
老師,假如我們合同金額10萬(wàn),開票開了12萬(wàn),是專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在出現(xiàn)了狀況,對(duì)方要求把那個(gè)2萬(wàn)紅沖掉,我們可以直接紅沖差額2萬(wàn)的發(fā)票嗎,還需要對(duì)方退發(fā)票或者給什么資料嗎
請(qǐng)問老師,我們采購(gòu)了一批貨100噸,一萬(wàn)元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對(duì)方開發(fā)票給我們100萬(wàn)元了,并且我們也支付了100萬(wàn)元了,現(xiàn)在少了1噸,對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬(wàn)元,我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
老師在嗎我們科工公司給河南中建公司開了130萬(wàn)發(fā)票,然后河南中建給我們付款80萬(wàn),但是現(xiàn)在主合同要變了現(xiàn)在是科工要給河南華斯豪,那我把以前的130萬(wàn)發(fā)票紅沖了,然后把錢也給退給河南中建,我想說這樣把發(fā)票都紅沖了有風(fēng)險(xiǎn)嗎,還有把錢退回去每天退款30萬(wàn)了嗎,發(fā)票也紅沖了錢也退了,在從新給華斯豪開可以嗎
#提問#老師,您好!兩年前。我公司開給政府的發(fā)票20萬(wàn),他們也付了20萬(wàn)給我們公司,發(fā)票他們已入賬,現(xiàn)在審計(jì)單位審計(jì)政府賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)其中有5萬(wàn)發(fā)票不合規(guī),現(xiàn)在我們是要把原票拿回來嗎?,還是紅沖部分發(fā)票(只紅沖5萬(wàn)),麻煩說一下正確的做法,謝謝!
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


像正常開票一樣,直接開個(gè)負(fù)5萬(wàn)的發(fā)票
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦