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請問貿(mào)易出口企業(yè),增值稅哪里出口的免稅銷售額怎么填,取哪個數(shù)字

2021-11-03 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 15:32

同學(xué)你好 附表一免抵退那欄

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同學(xué)你好 附表一免抵退那欄
2021-11-03
同學(xué)你好 填寫在增值稅申報表的免抵退那里
2022-09-09
一般納稅人嗎?如果是的話,附表1,免稅銷售貨物里面。
2025-04-07
就是在其他免稅銷售額欄第13
2025-01-03
你好? 我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。
2023-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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