你好,是的,都需要按正常來申報(bào)增值稅的。
老師,我公司出售廢紙盒,開13%專票,賬務(wù)處理為營業(yè)外收入,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅對嗎?另外,我公司出售下腳料,開13%專票,賬務(wù)處理做銷貨成本沖減,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開票的時(shí)候按照13%開票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致,怎么辦?
公司出售了一臺(tái)貨車,開了二手車發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照發(fā)票來申報(bào)收入。那實(shí)際做賬的時(shí)候是按照清理的收益來確認(rèn)收入,這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表上面的收入就會(huì)不一樣,這是正常的么。還是說在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)把收入調(diào)整成一樣的
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對不上,怎么處理
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師你好,公司名稱變更了 那么收到的原公司名稱的增值稅專票還能抵扣嗎
預(yù)付款是不是可以用應(yīng)收借方來表示?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)改了,職工薪酬那我不填數(shù),能行嗎
老師請問D級欠稅企業(yè)會(huì)被指定為非正常經(jīng)營戶嗎?D級企業(yè)是很難申請?jiān)銎眴幔抗居泄偎緯?huì)被限制大額發(fā)票嗎?
老師 購買的固定資產(chǎn)10萬 算利潤的話是減去十萬嗎
甲乙丙,乙方是牽頭方,收款六百萬,甲方總共支付一千萬給乙方,乙方代收后開一千萬發(fā)票給甲方,乙方按照工程進(jìn)度向丙方付款,丙方開發(fā)票給乙方,這種這樣操作有沒有問題啊
請問老師,實(shí)收資本什么時(shí)候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報(bào)表減免所得稅額本年累計(jì)金額這要填寫么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育稅附加,不應(yīng)該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報(bào)關(guān)出口,是否可就這80%部分申報(bào)出口退稅(企業(yè)沒留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報(bào)完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計(jì)要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報(bào),需要怎么操作
如果出售廢紙盒不用開票,賬務(wù)處理做營業(yè)外收入,是不需要申報(bào)增值稅的嗎?
你好,正常是不開票也是需要申報(bào)增值稅的。不過一些企業(yè)沒有申報(bào)。
好的。謝謝~
不客氣,祝工作順利哦!