你好,是的,都需要按正常來申報(bào)增值稅的。
老師,我公司出售廢紙盒,開13%專票,賬務(wù)處理為營業(yè)外收入,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅對(duì)嗎?另外,我公司出售下腳料,開13%專票,賬務(wù)處理做銷貨成本沖減,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開票的時(shí)候按照13%開票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致,怎么辦?
公司出售了一臺(tái)貨車,開了二手車發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照發(fā)票來申報(bào)收入。那實(shí)際做賬的時(shí)候是按照清理的收益來確認(rèn)收入,這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表上面的收入就會(huì)不一樣,這是正常的么。還是說在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)把收入調(diào)整成一樣的
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上,怎么處理
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
如果出售廢紙盒不用開票,賬務(wù)處理做營業(yè)外收入,是不需要申報(bào)增值稅的嗎?
你好,正常是不開票也是需要申報(bào)增值稅的。不過一些企業(yè)沒有申報(bào)。
好的。謝謝~
不客氣,祝工作順利哦!