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公司出售了一臺(tái)貨車,開了二手車發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照發(fā)票來申報(bào)收入。那實(shí)際做賬的時(shí)候是按照清理的收益來確認(rèn)收入,這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表上面的收入就會(huì)不一樣,這是正常的么。還是說在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)把收入調(diào)整成一樣的

2024-09-03 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 11:33

你好,固定資產(chǎn)是特殊情況,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表可以不一致

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快賬用戶7816 追問 2024-09-03 11:36

不是所得稅,是財(cái)務(wù)報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-09-03 11:36

這里允許存在差異的,稅務(wù)局問起就說固定資產(chǎn)的緣故

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你好,固定資產(chǎn)是特殊情況,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表可以不一致
2024-09-03
差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
2024-12-20
你好,就是這樣的,申報(bào)表收入會(huì)比賬面多
2022-04-21
你好,是按開票收入申報(bào)增值稅 匯兌損益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算,是不會(huì)影響收入的,所以開票收入和營業(yè)收入是一致的才對?
2024-07-06
你好? ?直接在主表里面去寫。? ?正常是在一般收入明細(xì)表里面去寫的;但是你屬于小微就不在這個(gè)表 是免填了 ;? ? 你如果可以反結(jié)賬去改的話 當(dāng)然是最好的。 這個(gè)是好久的未開票收入?
2021-05-27
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