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老師您好,想請教一下,我們預(yù)付了3個月房租共是7200元,當(dāng)時我做的分錄是:借:預(yù)付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現(xiàn)在開了3個月的發(fā)票,要分?jǐn)偟矫總€月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔(dān)1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔(dān)900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝

2021-10-28 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-28 16:51

借:**費用 900 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費900 借:其他應(yīng)收款1500 應(yīng)付職工薪酬-福利費900 貸:預(yù)付賬款2400

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快賬用戶6960 追問 2021-10-28 17:24

那老師他的工資是5000元,我怎么從他工資里扣這1500元怎么做憑證?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 17:26

借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款1500 銀行存款3500

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借:**費用 900 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費900 借:其他應(yīng)收款1500 應(yīng)付職工薪酬-福利費900 貸:預(yù)付賬款2400
2021-10-28
修改第一個借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
你好,你執(zhí)行的是小會計準(zhǔn)則可以不分?jǐn)?,企業(yè)會計準(zhǔn)則需要
2022-10-13
你好? 你好;? 物業(yè)費要分?jǐn)? ?和房租費也得分?jǐn)偟模? 押金都掛其他應(yīng)收款掛著哈; 都要分?jǐn)偣? ?
2022-10-13
您好,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款(個人部分社保公積金)應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,銀行存款(稅后工資)
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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