您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做???例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
21年買的保險(xiǎn)費(fèi),付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報(bào)增值稅是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫(xiě),當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險(xiǎn)公司扣的錢(qián),21年記的管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給開(kāi)的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開(kāi)票
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫(xiě)字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購(gòu)買新能源電動(dòng)車車輛購(gòu)置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購(gòu)置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫(xiě)扣除29480元。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會(huì)計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問(wèn)他有沒(méi)有入庫(kù)單,他說(shuō)沒(méi)有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒(méi)有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
您好,若您承租方,借:預(yù)付賬款(紅字) 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)
您好,就是紅字沖回原分錄
沒(méi)跨年度,12月開(kāi)的紅字信息表,對(duì)方也12月的紅字發(fā)票
沒(méi)跨年度是不是可直接做紅字進(jìn)項(xiàng)分錄,不需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄
付款時(shí) 借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用35000 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)1750 貸:銀行存款36750 后3個(gè)月平均攤 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
現(xiàn)是不是可直接做 借:管理費(fèi)用 房租-35000 借:應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)-1650 貸:其他應(yīng)付款 -37650
您好,是的,紅字進(jìn)項(xiàng)稅
您好,是的,您的理解非常正確
是做借方紅字進(jìn)項(xiàng)還是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?
您好,是借方紅字,因?yàn)槭盏郊t字發(fā)票