你好; 這個(gè)是不能稅前扣除的
老師,我們有一個(gè)勞務(wù)公司,勞務(wù)工人的工資這塊是通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)算的,然后,工資是通過農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,個(gè)稅這塊就是公司自己承擔(dān)了,我想問這部分個(gè)稅是不是也可以做成本,那應(yīng)該通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算呢
勞動(dòng)合同中工資簽定的是稅后工資,個(gè)稅由公司承擔(dān),那這部份個(gè)稅可以反映在應(yīng)付職工薪酬中稅前列支嗎?
請(qǐng)問老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
公司請(qǐng)了20個(gè)兼職的員工,沒簽勞動(dòng)合同的那種。公司在報(bào)個(gè)稅時(shí),是選工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬來報(bào)? 另外,申報(bào)之后,是不是不需要員工提供發(fā)票就可以稅前扣除企業(yè)所得稅?
我想問下 在用工協(xié)議約定個(gè)稅由公司承擔(dān) ,這部分個(gè)稅不能所得稅前扣除了。如果不約定,個(gè)稅也是由公司承擔(dān),我造工資表把稅加到應(yīng)付工資里,可以嗎?
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對(duì)
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?