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前一個會計,沒有發(fā)票,就入了固定資產的賬,后面來發(fā)票了,我應該怎么操作!

2021-10-26 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 22:01

你好,把之前無票計入固定資產核算的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產分錄?

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快賬用戶8616 追問 2021-10-26 22:02

之前的計提的折舊需要怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-26 22:03

你好,之前計提折舊金額是有錯誤嗎??

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快賬用戶8616 追問 2021-10-26 22:04

我還沒有看發(fā)票金額,和他入賬的金額是不是一樣!我今天只是發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票她入賬了!

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齊紅老師 解答 2021-10-26 22:05

你好,需要取得發(fā)票,才知道與之前無票入賬金額是不是一樣的?

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快賬用戶8616 追問 2021-10-26 22:07

金額一致,只需要紅沖固定資產入賬,再從新入賬,不需調整折舊!如果不一致,該怎么操作。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 22:08

你好,如果不一致,就需要對之前計提的折舊金額做相應的調整。

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快賬用戶8616 追問 2021-10-26 22:09

好的,我試著操作看!

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齊紅老師 解答 2021-10-26 22:10

祝你學習愉快,工作順利!?

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你好,把之前無票計入固定資產核算的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產分錄?
2021-10-26
一個月向一個自然人僅僅一次500塊以下的向個人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號的收據(jù)稅前列支
2024-05-27
您好,1,多入的化按現(xiàn)有的賬面價值減掉多入的,以后期間重新計提折舊,2,未入賬的,增加固定資產賬面價值,以后期間調整折舊金額,反正之前計提的折舊不要管了,調整以后的就可以了
2024-05-06
您好,同學,把之前重復入賬的固定資產用負數(shù)沖銷
2020-10-30
同學你好 不需要沖銷
2020-10-19
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