同學您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
老師你好:以前的機器設備沒有入賬,也沒開發(fā)票,現(xiàn)在想入賬,該如何處理?謝謝
老師,去年固定資產(chǎn)入庫了,只是沒有開發(fā)票,之前的會計沒有入賬,現(xiàn)在入賬應該怎么處理,謝謝
老師,我們2012年購入的一臺20萬的固定資產(chǎn),有發(fā)票,但是當時沒有入賬,我們8月份把這固定資產(chǎn)賣掉了,開了銷售發(fā)票,怎么賬務處理比較好呢,謝謝
之前的會計遠程做賬,固定資產(chǎn)做的有些和實際不符, 1,有多入的, 2.也有一個固定資產(chǎn),只根據(jù)發(fā)票金額入賬,未開票的沒有入賬 3.一個固定資產(chǎn)分好幾項了, 應該怎么調(diào)整
老師,在建工程我應該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是在去年11月份的時候我沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預提折舊了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,我公司是縣級一個國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運營,研學是其中一項,運行模式:研學機構帶著學生—我公司—研學基地,我公司為研學機構提供研學協(xié)調(diào)調(diào)配等服務,收取5%管理費,為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學基地,需要代收研學費,如果研學順利結(jié)束我公司再將研學費用轉(zhuǎn)給研學基地,研學基地開發(fā)票給研學機構,我公司開管理費發(fā)票給研學機構。我公司和研學機構簽訂服務合同,研學基地和研學機構簽訂研學合同,研學基地出委托我公司代收研學費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費,代收研學費用有沒有涉稅或者財務審計風險。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
企業(yè)銀行結(jié)算賬戶自開立之日即可辦理已收付款業(yè)務。說的是這些都包括嗎?基本戶、一般戶、專用戶、預算單位、零余額賬戶、臨時存款賬戶、個人結(jié)算賬戶
老師,想問一下2025年最新的購銷合同的印花稅稅率是多少的呢?是按照合同總價格計算嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構付款,報關單怎么做?
我沒有用以前年度損益調(diào)整,我是借:固定資產(chǎn)貸:應付賬款,然后直接補計提了漏記期間的折舊。借:制造費用貸:累計折舊,這個應交稅金怎么計算呢?
企業(yè)適用的稅率計算
老師,還是要通過以前年度損益調(diào)整過度的對吧
學員您好,是的這樣