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Q

老師,去年固定資產(chǎn)入庫了,只是沒有開發(fā)票,之前的會計沒有入賬,現(xiàn)在入賬應該怎么處理,謝謝

2023-06-16 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 20:34

同學您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用

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快賬用戶9944 追問 2023-06-16 20:49

我沒有用以前年度損益調(diào)整,我是借:固定資產(chǎn)貸:應付賬款,然后直接補計提了漏記期間的折舊。借:制造費用貸:累計折舊,這個應交稅金怎么計算呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 21:07

企業(yè)適用的稅率計算

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快賬用戶9944 追問 2023-06-16 21:10

老師,還是要通過以前年度損益調(diào)整過度的對吧

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齊紅老師 解答 2023-06-16 21:21

學員您好,是的這樣

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同學您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-06-16
你好,需要補做相應的計提分錄?
2022-03-07
同學,你好 先把庫存盤點一下,看看實物和賬上是否一致
2022-01-18
同學你好 那這個需要做盤盈的
2022-04-19
你好,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款等,折舊 如果用于生產(chǎn)借制造費用 貸累計折舊 如果用于行政辦公 借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊
2024-08-07
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