你好 ; 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,以前用的是年限平均法。 購(gòu)買時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)銀 那新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有沒(méi)有對(duì)固定資產(chǎn)的分錄有所改變呢,請(qǐng)告知分錄謝謝, 還有就是我們的固定資產(chǎn)實(shí)物不存在而且也已經(jīng)計(jì)提完折舊了,現(xiàn)在需要做清理,分錄怎么寫
固定資產(chǎn)已折舊完,而且電子設(shè)備也不能使用了,現(xiàn)在報(bào)廢的話,咋寫會(huì)計(jì)分錄
我公司固定資產(chǎn)之前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺(tái)賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因?yàn)槟切┰O(shè)備時(shí)間太久當(dāng)時(shí)的購(gòu)買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值。或者可以估計(jì)一個(gè)原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
老師,固定資產(chǎn)價(jià)值24000元,累計(jì)折舊18235.23元,凈值5764.77元,現(xiàn)在要報(bào)廢完全不能用了,我咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,上一任會(huì)計(jì) 7月份固定資產(chǎn)電子設(shè)備 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 財(cái)務(wù)軟件里面沒(méi)有提 ,7月稅也報(bào)完了,我8月份的折舊已經(jīng)單獨(dú)提了也生成憑證了,我這個(gè)月8月可以補(bǔ)提7月份的折舊再做一筆賬嗎?還是咋操作好?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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那如果因?yàn)椴幻髟騺G失的固定資產(chǎn)咋處理
你好 ;? ? ?做營(yíng)業(yè)外支出? 處理。這個(gè)匯算調(diào)整? ?
咋調(diào)整呢老師
你好。 匯算填寫納稅調(diào)整表。到時(shí)匯算具體問(wèn)下。 這個(gè) 涉及很多表格的??