你好 借:固定資產清理?5764.77 累計折舊18235.23 貸:固定資產24000
老師,固定資產價值24000元,累計折舊18235.23元,凈值5764.77元,現(xiàn)在要報廢完全不能用了,我咋做會計分錄
報廢一些廢舊的固定資產,原值是20200元,折舊14625.23元,凈值5574.77元,殘值1010元,現(xiàn)在需要先正常報廢,咋做會計分錄
老師我處置固定資產原值17100元,已折舊16245元,凈殘值855元,現(xiàn)在出售了400元。我應該咋做會計分錄
老師固定資產原值20200元,累計折舊14845.07元,凈殘值5245.93元,現(xiàn)在處置了收到600元。我咋寫會計分錄老師。麻煩詳細列下
老師,固定資產處置,原值534051.28元,累計折舊507348.72元,凈殘值26702.56元。拍賣收入了129300元。這個車進項抵扣了后做了進項轉出處理,用于職工福利的。我咋做會計分錄麻煩老師寫下。
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
不是的先轉入固定資產情況,還有1200元凈殘值可是這東西沒法處理沒有任何利用價值了
那你的殘值就轉到營業(yè)外支出的
那做會計分錄
借:營業(yè)外支出5764.77 貸:固定資產清理?5764.77
額不是殘值的金額嗎
是阿,是你殘值的金額