您好 按照應(yīng)收的先預(yù)估收入 等實(shí)際收到后沖減
老師,物業(yè)公司收物業(yè)費(fèi),做收入如何做分錄? 共收到94199的物業(yè)費(fèi),那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅怎么核算了?
物業(yè)公司每個(gè)月有很多應(yīng)收款,(物業(yè)費(fèi))。請(qǐng)問這些應(yīng)收款需要做成收入嗎?還是根據(jù)實(shí)際收到的物業(yè)費(fèi)做收入
物業(yè)公司收入如何做?如果有沒有收到的物業(yè)費(fèi),如何做,是做收入掛賬,還是等實(shí)際收到之后再做收入呢?
物業(yè)公司多收的幾毛物業(yè)費(fèi)該如何入賬?是做營(yíng)業(yè)外收入呢還是?
老師,我們是物業(yè)公司,收到2019年的物業(yè)費(fèi)怎么確認(rèn)收入呢?之前也沒有收到過任何款項(xiàng),也沒有做過收入。
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購(gòu)買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請(qǐng)問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?