你好,按照最后一期科目余額表錄入期初就。您好,按照最后一期科目余額表錄入期初就對。
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我,我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進行了重分類,但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有,我輸入進去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負債表金額就對不起了,這種該怎么調(diào)整
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊監(jiān)理師付款的時候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
以前公司是小規(guī)模納稅人,2022年的總收入是4454933,2023年1月變更為一般納稅人,所以我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負債表的賬面余額調(diào)平。 資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款余額是:466053. 其他應(yīng)付款余額是1733505.46 未分配利潤余額是2108249.59 應(yīng)該怎么做分錄才可以調(diào)平,并且沒有風(fēng)險 請曲老師解答
郭老師,我公司之前會計沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產(chǎn)負債表,我用的軟件是從咱們會計學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動調(diào)整。郭老師解答一下,其他老師不要接手
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因為現(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費,請問我們因該贈送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應(yīng)收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因為要股轉(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實對方轉(zhuǎn)進來5000但是減了30手續(xù)費,顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么???
老師,我就是按照期初錄入的,其他的金額都對,但是她的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)收和應(yīng)付就沒有重分類
老師,看完了麻煩幫我刪除一下,謝謝
這是對方的資產(chǎn)負債表
報表重分類這樣可以的?
我現(xiàn)在的財務(wù)軟件不可以部分重分類,那我填寫資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額的時候不重分類,按我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填寫有沒有問題呢
按照最后一期科目余額表錄入期初就沒有問題。
老師,那我全部重分類的資產(chǎn)總額和上期申報對方部分重分類的資產(chǎn)總額肯定比不上啊
報表重分類和你做帳沒有關(guān)系。
。只是填寫報表時重分類。
主要是上傳到稅務(wù)局的財務(wù)報表相當(dāng)于跟之前的對不上的嘛,我就是怕這個出問題
老師請問我上傳報表不重分類可以不
。財務(wù)報表需要對上 對不上填寫錯誤的,需要更正申報。
那我填寫報表直接按不重分類的金額填寫可以不,重分類有什么作用啊
分類就是正確填寫資產(chǎn)和負債。
。你現(xiàn)在錄入期初就按科目余額表錄入。
好的,麻煩老師讓后臺刪除下我剛剛發(fā)的圖片,謝謝
那小規(guī)模納稅人不重分類可以不
你好。。您好,找一下官網(wǎng)在線客服幫您處理。