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老師,我公司是小規(guī)模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我,我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進行了重分類,但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有,我輸入進去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負債表金額就對不起了,這種該怎么調(diào)整

2021-10-25 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 16:33

你好,按照最后一期科目余額表錄入期初就。您好,按照最后一期科目余額表錄入期初就對。

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:37

老師,我就是按照期初錄入的,其他的金額都對,但是她的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)收和應(yīng)付就沒有重分類

老師,我就是按照期初錄入的,其他的金額都對,但是她的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)收和應(yīng)付就沒有重分類
老師,我就是按照期初錄入的,其他的金額都對,但是她的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)收和應(yīng)付就沒有重分類
老師,我就是按照期初錄入的,其他的金額都對,但是她的資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)收和應(yīng)付就沒有重分類
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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:37

老師,看完了麻煩幫我刪除一下,謝謝

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:38

這是對方的資產(chǎn)負債表

這是對方的資產(chǎn)負債表
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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:43

報表重分類這樣可以的?

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:45

我現(xiàn)在的財務(wù)軟件不可以部分重分類,那我填寫資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額的時候不重分類,按我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填寫有沒有問題呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:48

按照最后一期科目余額表錄入期初就沒有問題。

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:53

老師,那我全部重分類的資產(chǎn)總額和上期申報對方部分重分類的資產(chǎn)總額肯定比不上啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:55

報表重分類和你做帳沒有關(guān)系。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:55

。只是填寫報表時重分類。

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:57

主要是上傳到稅務(wù)局的財務(wù)報表相當(dāng)于跟之前的對不上的嘛,我就是怕這個出問題

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 16:58

老師請問我上傳報表不重分類可以不

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:58

。財務(wù)報表需要對上 對不上填寫錯誤的,需要更正申報。

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 17:02

那我填寫報表直接按不重分類的金額填寫可以不,重分類有什么作用啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 17:06

分類就是正確填寫資產(chǎn)和負債。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 17:06

。你現(xiàn)在錄入期初就按科目余額表錄入。

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 17:07

好的,麻煩老師讓后臺刪除下我剛剛發(fā)的圖片,謝謝

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快賬用戶4595 追問 2021-10-25 17:07

那小規(guī)模納稅人不重分類可以不

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齊紅老師 解答 2021-10-25 17:07

你好。。您好,找一下官網(wǎng)在線客服幫您處理。

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你好,按照最后一期科目余額表錄入期初就。您好,按照最后一期科目余額表錄入期初就對。
2021-10-25
你第一個表上面有紅色的應(yīng)收,說明這里肯定有預(yù)收的金額,他應(yīng)該是分解了,自動識別的預(yù)收的貸方了。 “應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-09-09
你好,你沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付,那你看下你的應(yīng)收應(yīng)付賬款是不是出現(xiàn)了負數(shù)余額。
2023-03-17
您好,計入營業(yè)外收入即可
2023-12-19
如果其他科目沒有余額,剛對未分配利潤進行分配,轉(zhuǎn)變資產(chǎn)現(xiàn)金或銀行存款,再用銀行存款支付其他應(yīng)付款來調(diào)平資產(chǎn)帳面余額。
2023-01-21
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