您好 正常情況下免稅收入不需要填寫(xiě) 本期收入是未扣個(gè)人五險(xiǎn)一金 個(gè)人所得稅的應(yīng)發(fā)工資 這樣填寫(xiě)正確的
老師,你好,交個(gè)稅 的時(shí)候填寫(xiě)員工工資,那個(gè)本期免稅收入是不是要填?我處于0申報(bào)
老師你好,自然人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)個(gè)稅代扣代繳時(shí),正常工資薪金填寫(xiě)這里3個(gè)員工例如:每個(gè)員工工資分別為4000.3500.3000在填寫(xiě)表格時(shí)是填寫(xiě):本期收入 還是本期免稅收入,也沒(méi)有買(mǎi)保險(xiǎn)這些其他項(xiàng)都填0嗎。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人所得稅工資薪金新增人員那些是必填的,本期收入后面那一欄本期免稅收入是需要填寫(xiě)嗎,工資不高不達(dá)起征點(diǎn),就3500的工資,謝謝老師告知
老師,你好!這個(gè)工資薪金的本期免稅收入怎么填,本期收入是不是未扣的應(yīng)發(fā)工資,我這樣填對(duì)不對(duì)?
老師,自然人客戶(hù)端要上傳這個(gè)表,這幾欄怎么填呢,本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資,本期免稅收入填什么呢
老師,招待客人住宿費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒(méi)到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒(méi)事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問(wèn)老師,庫(kù)存有原材料,這月開(kāi)進(jìn)來(lái)固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問(wèn)題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒(méi)有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買(mǎi)公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了社保,公司是否還可以購(gòu)買(mǎi)?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專(zhuān)利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專(zhuān)利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,是兼職員工幫賣(mài)了房子,我們開(kāi)給貝殼,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開(kāi)回來(lái)的個(gè)人代開(kāi)發(fā)票也是寫(xiě)中介服務(wù)費(fèi)?
好的,那我明白了?那這個(gè)上面看不到公司實(shí)發(fā)金額的是吧
是的 這里看不出實(shí)發(fā)金額
好的 謝謝
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忘了還要問(wèn)一下,扣的個(gè)稅填哪里了?
扣的個(gè)人所得稅不需要填寫(xiě)
但是工資里面代扣的個(gè)人是扣得 不填那要加到應(yīng)發(fā)工資里面嗎
應(yīng)發(fā)工資包含了個(gè)人所得稅