您好! 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,也想問(wèn)下,就是例如我的這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)13。進(jìn)項(xiàng)6.5。我繳納增值稅時(shí)候怎么做分錄?要不要結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 我做了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題 ,我還想問(wèn)一下,例如上個(gè)月有留抵稅額200,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額50,那么這個(gè)月我需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄嗎
老師您好 我想問(wèn)一下 交增值稅時(shí)候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 當(dāng)月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下個(gè)月交的時(shí)候 就是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
那繳納時(shí)候不就是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
你好!是的。就是這樣做
那這樣報(bào)表上是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
你好!哪個(gè)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)?
你看下,如果我結(jié)轉(zhuǎn)以后,不就還有一個(gè)借方借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。那這樣報(bào)表上不就顯示負(fù)數(shù)了嘛?因?yàn)樵诮璺桨?
你好!你不是還有應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅在貸方嗎
哦,對(duì)哦,那如果報(bào)表上出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不是因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
你好!不一定,也許是進(jìn)項(xiàng)有很多,沒(méi)有認(rèn)證
明白了謝謝老師
你好!不用客氣的了