您好,這個(gè)是不需要的了
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師,您好!我們公司上個(gè)月底有留抵稅額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)后,留抵稅額變成貸方余額了,這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個(gè)月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 我做了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題 ,我還想問(wèn)一下,例如上個(gè)月有留抵稅額200,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額50,那么這個(gè)月我需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)備留到下個(gè)月抵稅,請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要做分錄記賬嗎,如果用,用什么分錄?還是結(jié)轉(zhuǎn)后一直在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額里?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
那是什么情況要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄
您好,是當(dāng)你們的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)像的時(shí)候
當(dāng)沒(méi)有上期留抵稅額時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),就要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,如果有上期留抵稅額,本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是(上期留抵+本月進(jìn)項(xiàng))大于銷(xiāo)項(xiàng)也是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是這樣理解嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的