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老師,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題 ,我還想問(wèn)一下,例如上個(gè)月有留抵稅額200,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額50,那么這個(gè)月我需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄嗎

2022-10-18 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 11:15

您好,這個(gè)是不需要的了

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快賬用戶(hù)2686 追問(wèn) 2022-10-18 11:19

那是什么情況要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:19

您好,是當(dāng)你們的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)像的時(shí)候

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快賬用戶(hù)2686 追問(wèn) 2022-10-18 11:42

當(dāng)沒(méi)有上期留抵稅額時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),就要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,如果有上期留抵稅額,本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是(上期留抵+本月進(jìn)項(xiàng))大于銷(xiāo)項(xiàng)也是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:46

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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您好,這個(gè)是不需要的了
2022-10-18
你好,結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-07
一、10 月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-07
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