你好,當(dāng)季度盈利了,但是全年是虧損的,這種情況不需要繳納所得稅,不需要計(jì)提所得稅?
季度盈利,全年虧損也需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅,當(dāng)季度有利潤,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,該季度還需要先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
當(dāng)季度盈利了,但是全年是虧損的,需要交企業(yè)所得稅嗎,需要計(jì)提當(dāng)季度的企業(yè)所得稅嗎
請問企業(yè)所得稅,第一第二季度虧,第三季度盈利,當(dāng)時看一年還是虧損,請問第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎
第二季度盈利 繳納了企業(yè)所得稅,第二季度是虧損的,但是本年累計(jì)是盈利的,那么第三季度是否還需要繳納企業(yè)所得稅?。?/p>
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計(jì)分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?