你好,季度盈利,全年虧損,這種情況不需要預(yù)交所得稅。
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
季度盈利,全年虧損也需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師,去年虧損,今年二季度盈利,需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
當(dāng)季度盈利了,但是全年是虧損的,需要交企業(yè)所得稅嗎,需要計提當(dāng)季度的企業(yè)所得稅嗎
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損,就第三季度盈利,預(yù)計第四季度也虧損,全年累計利潤也是虧損 那我這次申報第三季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項目時,為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個專票9個點。不含稅金額:4587.16,稅費:412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報個稅。今年給他申報了105000元,扣個稅要17600元,可以有別的辦法少交點嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時應(yīng)該填在哪一個項目?還有研發(fā)費用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請老師指點一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對嗎?
請問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對分紅的稅,是A收到的時候交還是B收到的時候交呢?
現(xiàn)在填季度企業(yè)所得稅申報表時第四季度利潤總額是正數(shù),不得預(yù)繳嗎
你好,第四季度利潤總額是正數(shù),但是本年累計利潤總額是虧損,是這個意思?
是的,老師
你好,第四季度利潤總額是正數(shù),但是本年累計利潤總額是虧損,這樣第四季度是不需要預(yù)交所得稅的?
填季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表利潤總額填正數(shù)那個表會自動計算要預(yù)繳企業(yè)所得稅吧
你好,是的,是這樣的(那個表會自動計算要預(yù)繳企業(yè)所得稅)。 你提供 的情況,利潤總額本年累計是負(fù)數(shù),而不是正數(shù)的?
那我利潤總額填本年累計數(shù)負(fù)數(shù)嗎?填正數(shù)不就要預(yù)繳了嗎
你好,利潤總額本年累計是負(fù)數(shù)的情況下,就是按負(fù)數(shù)填寫。 利潤總額本年累計填正數(shù),就需要預(yù)交所得稅的
那如果,季度盈利,今年年度也是盈利,但是去年虧損,盈利還彌補不了虧損,需不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
你好,盈利還彌補不了虧損(彌補虧損之后仍然是虧損),也是不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅的
像這種情況,利潤總額怎么填寫呢
你好,按利潤表的利潤總額本年累計填寫,同時填寫彌補以前年度虧損情況
彌補以前年度虧損那一欄是灰色,數(shù)據(jù)是帶出來的嗎
你好,彌補以前年度虧損那一欄是灰色(說明你當(dāng)?shù)丶径壬陥蟛辉试S彌補以前年度虧損)
那就是得預(yù)繳嘍?
你好,利潤總額本年累計是正數(shù),不能彌補之前年度虧損的情況下,是需要預(yù)交所得稅的?
這個以前年度虧損能去稅務(wù)大廳窗口填嗎
你好,季度網(wǎng)上申報不能彌補,去窗口也是一樣無法彌補的 (說明只能等到匯算清繳的時候才可以彌補)