借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
你好老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬,免征增值稅,這部分免征怎么做分錄,季度申報(bào)增值稅表上需要填哪個(gè)表?
你好老師請問小規(guī)模季度小于30萬免除的增值稅需要做分錄嗎,申報(bào)表需要填寫什么嗎?還有減按1%政策,減免的2%稅需要做分錄嗎,申報(bào)需要填哪個(gè)表?
小規(guī)模納稅人季度開票未超30萬,申報(bào)增值稅主表填小微企業(yè)免稅銷售額,還需要填附表減免表嘛?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
增值稅主表里面填寫就行。