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小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫呢?

2021-07-03 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-03 10:13

你好,得去稅務(wù)局申報(bào)。

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快賬用戶6575 追問 2021-07-03 10:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:19

不用客氣,工作愉快。

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你好,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2021-07-03
免稅銷售額不能填寫負(fù)數(shù),你們這個(gè)沒有開票只有這一張紅票嗎
2021-10-19
您好!實(shí)際銷售額季度不超過30萬開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023-05-24
就是原來的分錄紅字分錄
2022-07-08
你好;去稅務(wù)局大廳報(bào)負(fù)數(shù)申報(bào) ; 我們這邊負(fù)數(shù)也報(bào)不了 要去大廳報(bào)的
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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