你好,1萬除以1.01,按這個來。在這里填寫不含稅的銷售額第十欄就可以。
請問下老師,小規(guī)模納稅人季度1萬元未開票的含稅收入,在做賬確認(rèn)收入時是用1萬除以1.01還是1.03呢?報稅的時候又該怎么報呢?
請問,小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,做賬的時候按1%價稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過45萬,那減免的稅額要什么時候做賬?4月份申報后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時候一起做了?
公司為小規(guī)模納稅人,營業(yè)額20萬,其中按1%稅率開票10000元(不含稅9900.99元,稅費(fèi)99.01元),無票收入19萬,在計算不含稅銷售額的時候,應(yīng)該怎么算:是20萬/1.03,還是20萬/1.01,或者是19萬/1.03+9900.99,又或者是19萬/1.01+9900..99呢?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,,我做賬按1%做的,含稅是22萬,做賬按1%算的不含稅額是22萬÷1.01=217821元,沒超過30萬,那填報表的時候,我填10欄是填217821元,還是填22萬÷1.03=213592元,請問填那一個數(shù)據(jù)
老師,小規(guī)模納稅人,不超過30萬免稅?,F(xiàn)在第二季度收入是10萬,我填申報表的時候銷售額填10萬,還是除以1.01,填99003.9元?還是除以1.03,填97087.38元?
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?