同學(xué),小規(guī)模你季度不超30萬(wàn),是免稅的
老師好,這次小規(guī)模3%稅率降到1%,我們是做服務(wù)的,如果是一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),假設(shè)是28萬(wàn)的不含稅開(kāi)票額,稅率1%是2800。那么在寫增值稅報(bào)表的時(shí)候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫???填寫到表格的哪里?
小規(guī)模納稅人,平時(shí)做賬按1%價(jià)稅分離的,季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),填增值稅報(bào)表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無(wú)票銷售額是26萬(wàn),問(wèn)題1那計(jì)算不含稅收入是26萬(wàn)/1.03,還是26萬(wàn)/1.01,問(wèn)題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
小規(guī)模納稅人,做賬按1%做的,那么季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅稅申報(bào)表銷售3欄數(shù)據(jù),我是填1%銷售額,還是3%得銷售額
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
免稅也要填申報(bào)表呀,填那個(gè)數(shù)據(jù)呀
填在第8欄,免稅額那欄
老師,我問(wèn)的填那個(gè)數(shù)據(jù),不是填那欄
就是填寫這個(gè)數(shù)據(jù)的217821,同學(xué)